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第五章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是()

  • A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
  • B、对大额货币资金的支付业务,实行集体决策
  • C、现金收入及时存入银行,经主管领导审查批准可坐支现金
  • D、指定专人定期核对银行存款账户,编制银行存款余额调节表
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零星费用报销支付现金的业务流程中,不涉及的控制要点是()

  • A、费用报销必须要有原始凭证
  • B、费用报销前,必须由业务部门主管和会计部门主管审核批准
  • C、费用报销后,必须由会计主管进行事后审核
  • D、定期进行账账核对

简述出纳部门收取现金业务流程的控制要点。

在支票付款签发的业务流程中,只能由会计部门承担的工作职责是()

  • A、审核外单位收款通知或自制付款凭证
  • B、签发支票
  • C、登记银行存款明细账
  • D、登记银行存款日记账